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企业内部_图书大全


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完善承包经营责任制 搞活企业内部分配

ISBN:9787800010392

内容简介 随着承包经营责任制的普遍推行,各地区、各部门和企业领导越来越重 视完善企业内部经营机制,进行内部的各项配套改革,尤其在搞活企业内部 分配方面,许多企业进行了大...

完善 承包经营 责任制 搞活 企业内部 分配


企业内部银行案例

ISBN:9787800012877

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企业内部 银行 案例


企业会计制度基础工作:企业内部会计管理制度与常用会计表格

ISBN:9787507820652

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企业会计制度 基础 工作 企业内部 会计 管理制度 常用 会计 表格


防止小企业内部的网络欺诈

ISBN:9787111091837

一般的小企业平均大约有五年的生存 ...

防止 企业内部 网络 欺诈


企业内部控制制度设计

ISBN:9787801475381

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企业内部 控制 制度 设计


企业内部控制原理、经验与操作企业内部控制高层研讨会文集

ISBN:9787500555520

《企业内部控制原理经验与操作》是由中国财政经济出版社出版的。 ...

企业内部 控制 原理 经验 操作 企业内部 控制 高层 研讨会 文集


企业内部会计控制

ISBN:9787806771815

本书是为了适应新形势的需要而写,旨在帮助广大财会人员、审计人员和企业负责人在实际工作中加强企业内部会计控制制度的建设。书中着重介绍了内部控制制度的原理、原则和方法,将理论与实践结合起来,讨论了有关企...

企业内部 会计 控制


企业内部控制制度设计--经济活页文选

ISBN:9784500500604

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企业内部 控制 制度 设计 经济 活页 文选


企业内部控制与预算管理专题。2005

ISBN:9787500583349

本书主要围绕内部控制规范、风险控制、公司治理结构、企业集团内部控制系统、企业集团预算管理、全面预算管理实施、基于预算管理的成本控制、预算管理中的行为约束等问题展开了深入讨论与交流,形成了一系列有价值...

企业内部 控制 预算 管理 专题 2005


企业内部劳动力市场

ISBN:9787500456735

本书介绍了内部劳动力市场理论的发展、内部劳动力市场的供求决定因素、内部劳动力市场的竞争与合作等内容。 ...

企业内部 劳动力市场


电力企业内部控制设计与评价

ISBN:9787810988032

内部控制是风险管理的重要组成部分,风险管理目标的设立为内部控制设计与实施提供了前提条件,内部控制以风险评估为基础,并应当对实施结果予以评价。内部控制是管理机制的组成部分,内部控制要与管理机制的其他内...

电力 企业内部 控制 设计 评价


高等学校企业内部审计工作底稿范例

ISBN:9787810679343

该书紧紧围绕当前企业会计准则、会计制度、内部审计准则、内部审计等有关规定进行了编写,具有很强的可操作性和超前性,并在数据和栏式设计等方面进行了创新。 这套完整的高等学校企业内部审计工作底稿范例,在中...

高等学校 企业内部 审计工作 底稿 范例


企业内部会计制度设计 (平装)

ISBN:9787505830950

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企业内部 会计制度 设计 平装


企业内部审计技术

ISBN:9787501758692

本书是"财务经理丛书"之《企业内部审计技术》篇。本书是为满足企业内部控制体系、保证企业财务体系正常运行的需要而编写的。旨在为企业内部审计工作者提供适用于各种内部审计类型的审计理论、操作规范、技术、方...

企业内部 审计 技术


基于网络的企业内部控制

ISBN:9787500590125

基于网络的企业内部控制,ISBN:9787500590125,作者:姚友胜 ...

基于 网络 企业内部 控制


企业内部三项制度改革成功妙招120招

ISBN:9787801972200

本书作者以企业三项制度改革的视角,从探索企业改革发展和创新的命题出发,将多年来自企业实践的跟踪研究和缜密思考编撰成书,以飨读者。  本书有以下几大特点:一是理论性。二是企业性。三是针对性。四是实用性...

企业内部 制度改革 成功 妙招 120


房地产企业内部控制设计与买卖合同纠纷防范

ISBN:9787801976574

暴利陷阱预防:期望值过高,风险很大的房地产业   地段陷阱预防:对地段的理性分析   项目策划陷阱预防:“你有我有全都有”和“一招致胜”   销售策划陷阱预防:销售控制...

房地产 企业内部 控制 设计 买卖 合同纠纷 防范


联合产权制度及企业内部治理结构研究

ISBN:9787010061238

本书是国家社科规划课题“联合产权及企业内部治理结构研究”主要研究成果的集中体现。党的十四大明确提出要建设有中国特色社会主义市场经济体制,而其关键是找到使社会主义和市场经济有机结合的微观基础,这正是本...

联合 产权制度 企业内部 治理 结构 研究


企业内部审计指南

ISBN:9787802213159

内部审计是一种独立、客观的监督、控制保证与服务咨询活动。目的是为企业增加价值并提高运作效率,它采取系统化、规范化的方法对风险管理、内部控制及公司治理程序进行评估和改善,从而帮助企业实现它的目标。 ...

企业内部 审计 指南


国有企业内部治理风险预警研究

ISBN:9787500597759

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国有 企业内部 治理 风险 预警 研究


企业内部审计与外部审计趋同研究

ISBN:9787811220704

本书试图以史实为论述逻辑之经纬,以环境为分析论证之变量,富有成效且具有新意地探讨了“趋同”之框架亦即内审外部化、外审内变化及内外审联合(治理),较合理地综合运用多种研究方法,取得了一系列可喜的研究成...

企业内部 审计 外部 审计 趋同 研究


施工企业内部控制系统设计研究

ISBN:9787810887144

作为一本施工企业财务管理专著,本书兼收并蓄了国内外相关研究成果,力求做到理论超前性和实际有用性相结合,全面系统性和具体案例介绍分析相融合,真体说来,本书有如下特点: 第一,理论性。本书站在理论的前沿...

施工 企业内部 控制系统 设计 研究


企业内部会计控制

ISBN:9787500582625

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企业内部 会计 控制


企业内部控制知识读本

ISBN:9787207073426

本书以企业内部主要的业务活动为主体,分别就企业内部控制的基本原理与构成要素、企业内部控制的方法和内容、企业内部控制制度的设计与评价,以及内部控制规范的现状与特点等问题进行了分析。 ...

企业内部 控制 知识 读本


时代光华 A34 管理者的传播技巧--如何成为企业内部优秀的培训师(VCD)

ISBN:9787880157345

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时代光华 A 34 管理者 传播 技巧 如何 成为 企业内部 优秀的 培训 VCD


企业内部会计控制研究

ISBN:9787802307759

企业内部会计控制制度是保障企业正常运转与管理效益德基础和前提,是企业内部控制整体框架的核心,是提高会计信息质量、保障企业资产安全完整,确保有关法律法规在企业有效贯彻执行的有力保障。本书对企业内部控制...

企业内部 会计 控制 研究


企业内部会计控制

ISBN:9787509600566

本书分为五章。第一章是简单介绍国内外内部控制研究现状;第二章是企业内部控制关键问题研究;第三章是企业内部控制关键控制点研究;第四章是企业17类业务内部控制关键控制点确定和企业17类业务的内部控制措施...

企业内部 会计 控制


企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南

ISBN:9787500597384

《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南:风险框架·设计方法与模板·实施案例》内容简介:内部控制历来是包括企业在内的所有组织和机构正常运转的制度基础。它是一个单位为了保障会计信息质量,保护资产的安全...

企业内部 控制 全面 风险 管理 设计 操作 指南


企业内部控制精要

ISBN:9787500565901

《企业内部控制精要整体框架、制度设计、测试评价》内容简介:企业经营战略的实现,无疑需要以科学管理为保障,而企业内部控制则是企业管理最有效和最基本的手段和方法。纵观中外企业的兴衰,成功的企业各有策略和...

企业内部 控制 精要


如何设计企业内部管理制度

ISBN:9787301075623

当前的市场竞争已经深入到企业经营运作的各个层面,高效的管理水平对企业生存和发展有着决定性的意义。实践证明,科学的组织制度是保证整体管理效率的基础,企业拥有的制度体系是否科学与完善,往往决定着企业能否...

如何 设计 企业内部 管理制度


源于激励的企业内部管理控制

ISBN:9787564201197

《源于激励的企业内部管理控制》的研究以制度经济学中的产权激励与管理心理学中的行为激励为分析基础,在深入剖析产权激励的本质、人力资本产权特征与资本属性的同时,阐述了在知识经济条件下,人力资本对社会财富...

源于 激励 企业内部 管理 控制


企业内部控制框架

ISBN:9787213023286

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企业内部 控制 框架


企业内部控制构建

ISBN:9787502147518

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企业内部 控制 构建


企业内部市场化

ISBN:9787509602379

《企业内部市场化:大型企业的一种管理模式》主要内容:很多经理人员都看好企业内部市场化的管理模式,然而,在实践中人们却不知该如何对企业进行内部市场化改造,即使有的企业进行了内部市场化改造,也没有或很难...

企业内部 市场化


企业内部控制基本规范培训教材

ISBN:9787542921154

《企业内部控制基本规范培训教材》特点:该书涵盖了企业内部会计控制的基本规范、货币资金、采购与付款、销售与收款、工程项目和对外投资以及各项内部控制指引等内容,为企业制定具体内部规范提供了指南。该书汇编...

企业内部 控制 基本 规范 培训教材


企业内部控制基本规范讲解

ISBN:9787509204061

《企业内部控制基本规范讲解》为配合广大企业贯彻落实基本规范,帮助企业深入理解和系统掌握企业内部控制基本规范的要求,有效实施内部控制制度,我们编写了《企业内部控制基本规范讲解》一书。我们对企业内部控制...

企业内部 控制 基本 规范 讲解


企业内部控制基本规范导读

ISBN:9787806846766

《企业内部控制基本规范导读》分为八个部分,具体内容包括总论、企业内部控制的框架结构、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、组织实施等。 ...

企业内部 控制 基本 规范 导读


企业内部控制基本规范解读与案例分析

ISBN:9787542921635

《企业内部控制基本规范解读与案例分析》对《企业内部控制基本规范》作了详细的解读。内容包括:内部控制整体框架;内部环境;风险评估;控制活动;信息与沟通;内部监督等。 ...

企业内部 控制 基本 规范 解读 案例 分析


企业内部控制基本规范发布会暨首届企业内部控制高层论坛专辑

ISBN:9787509508961

《企业内部控制基本规范发布会暨首届企业内部控制高层论坛专辑》是关于研究“企业内部控制”的专著,书中具体收录了:《学习贯彻企业内部控制基本规范促进我国企业又好又快可持续发展——财政部副部长王军在企业内...

企业内部 控制 基本 规范 发布会 首届 企业内部 控制 高层论坛 专辑


外商投资企业内部交易税收问题研究

ISBN:9787210039396

《外商投资企业内部交易税收问题研究》是伍红同志在其博士论文的基础上修订完成的。伍红博士一直以来从事国际税收的教学和科研工作,长期关注外商投资企业内部交易税收问题,并对该问题进行了广泛深入的研究,提出...

外商投资 企业内部 交易 税收 问题 研究


企业内部审计项目管理规范操作

ISBN:9787802217607

《企业内部审计项目管理规范操作》共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制、审计证据、经济责任审计等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。信息时代要求审计项目组成员拥有更...

企业内部 审计 项目 管理 规范 操作


企业内部控制规范及相关制度应用指南

ISBN:9787010074979

《新企业内部控制规范及相关制度应用指南》主要内容:2008年6月28日,国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》,并要求自2009年7月1日起先在上市公司范围内施...

企业内部 控制 规范 相关 制度 应用 指南


金融企业内部审计

ISBN:9787212018306

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金融 企业内部 审计


企业内部控制与风险管理工具箱 对子公司的控制

ISBN:9787806847305

《对子公司的控制:理论?实务?案例》以集团公司如何建立和完善对子公司的控制为主题,以我国的《企业内部控制指引——对子公司的控制》(征求意见稿)为基础进行内容安排,在集权型控制体制和分权型控制体制两种...

企业内部 控制 风险 管理 工具箱 子公司 控制


企业内部会计控制系统

ISBN:9787300050652

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企业内部 会计 控制系统


企业内部控制管理操作手册

ISBN:9787500564065

《企业内部控制管理操作手册》是一部内容全面、操作性强、制作精良的源于成功实践的大型手册;一个为稳于建立内部控制体系的机构提供的模块化和标准化的范本;企业抵成本建立经营风险防范体系、全面提升经营管理水...

企业内部 控制 管理 操作手册


企业内部审计论

ISBN:9787801697288

《企业内部审计论:基于管理学视角的理论思考》选择独特的研究路径——从管理学基本理论出发,综合运用实证研究与规范研究等科学方法,考察国内外企业内部审计的发展历史和最新的实践活动,对企业内部审计产生的动...

企业内部 审计


企业内部控制与审计

ISBN:9787505840331

《企业内部控制与审计》共分为十章,第1章至第3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术,第四章至第九章分别详细介绍了企业销假售的收款循环,采购与付款循环,生产循环等控制环节和测试程序等内容。第...

企业内部 控制 审计


企业内部控制基本规范实务指南与讲解

ISBN:9787111264217

《企业内部控制基本规范实务指南与讲解》对我国将于2009年7月1日施行的《企业内部控制基本规范》进行了详细解读和讲解,并精心编写了大量示例和案例,对《企业内部控制基本规范》的重点和难点进行详细解释和...

企业内部 控制 基本 规范 实务 指南 讲解


国有企业内部控制框架

ISBN:9787111264187

《国有企业内部控制框架》系统总结了国自企业内部控制的实践成果,并结合我国国有企业的实际情况,创造性地提出了国有企业的内部控制框架新模型。提出了国有企业内部控制的“强支撑、短流程、高授权和大监督”四项...

国有 企业内部 控制 框架