商业银行内控制度--借鉴与创新
ISBN:9787800873454...
现代银行内控
ISBN:9787504920997本书从银行现代内部控制理论入手,论述了金融创新、金融监管与银行内部控制的关系,并详细介绍了银行各项具体业务的内部控制制度,通过对国外银行内部控制制度的借鉴与比较,提出了21世纪中国银行业内部控制制度...
企业内控经典案例 (平装)
ISBN:9787501751259...
企业物流内控精要 (平装)
ISBN:9787501751242本书从供应链的角度,研究了物流内控,第一个层面就是最基本的实物安全、质量控制等,关键是责权明确、流程规范;第二层面就是对效率的追求,关键是经营策略和运营理念的提升;第三层面就是集成,从信息化、合理化...
企业财务内控精要
ISBN:9787501751228企业财务内控精要,ISBN:9787501751228,作者:闫培金,王成主编;徐振宇等编著 ...
企业人力内控精要
ISBN:9787501751235本书是企业内部控制精要丛书中的《企业人力内控精要》分册。全书共分九个单元,其主要的内容包括人力内控的理念、要你好管的组织、人与制度的共建等等。 本书内容全面,文字生动活泼,融科学性...
现代商业银行内控制度研究
ISBN:9787500582229本书采用实证分析与规范分析相结合、归纳和演绎分析相结合、系统方法与结构方法相结合的研究方法,从商业银行内控制度的整体出发,侧重从环境方面、制度方面和技术方面来分析现代商业银行内控制度的目标、功能、结...
公司董事会监事会效率与内控机制研究/厦门大学会计论丛
ISBN:9787500585596公司董事会监事会效率与内控机制研究,ISBN:9787500585596,作者:吴水澎 ...
公司董事会 监事会 效率 与 内控 机制 研究 厦门 大学 会计 论丛
ISO9001OHSAS18001与商业银行内控体系
ISBN:9787501774555本书内容包括:ISO9001在银行业的理解与应用、OHSAS18001在银行业风险识别与评估中的理解与应用、《商业银行内部控制评价试行办法》的理解要点、商业银行建立标准化风险内控管理体系的实例。 ...
ISO 9001 OHSAS 18001 与 商业银行 内控 体系
证券公司风险内控管理实务
ISBN:9787504919397...
财产保险内控与审计
ISBN:9787801694638实施偿付能力监管应以数据真实性为基础,虚假财务报表和财务数据导致偿付能力额度和监管指标的失真。本人在总结多年的从业经验和保险监管经验的基础上,对财产保险的内部控制建设及财产保险业务和财务审计方法进行...
企业内控与稽核实战精解
ISBN:9787806770290...
萨班斯法案内控指南
ISBN:9787505859623本书讲述的智慧控制法就是为包括董事会成员和部门经理在内的各级管理人员提供防范欺诈行为、挪用和经营损失的有效工具。更重要的是,智慧控制法是赞助组织委员会内部控制框架的有益补充,它涉及了与大多数管理者相...
ISO标准知识与商业银行内控合规管理体系
ISBN:9787501781188ISO9000导入我国金融服务业已有8年,总体上有明显的成效,但也存在一些问题和不足。为了进一步提高管理水平和服务水平,贯标金融机构应深入推行ISO9000,将科学的管理原理和方法融入日常经营管理之...
银行标准化管理与内控建设
ISBN:9787501768653我们联合有多年银行工作经验和丰富标准知识的专家、咨询师以及银行管理者和实际工作者,共同编辑了这本书。本书分为三个部分:第一部分介绍ISO9000旧国际标准知识,重点叙述标准在银行业的理解;第二部分介...
企业内控精细化管理全案
ISBN:9787115197153《企业内控精细化管理全案》提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。《企业内控精细化管理全案》从明确管理风险开始,细化了企业资金、采购、存货、销售、...
中国期货公司内控管理实务
ISBN:9787504949707《中国期货公司内控管理实务》从对期货经纪行业概况研究人手,回顾、总结了中国期货经纪行业的历史和行业特点,借鉴了境外期货经纪行业内控管理的一般原则,对中外著名的期货风险事件进行了概括分析,得出了加强期...
国有控股上市公司内控管理与内部审计
ISBN:9787538273878《国有控股上市公司内控管理与内部审计》针对国内外上市公司发生的问题,结合国有控股上市公司的特点,从理论和实务操作层面提出了一些理论观点及解决办法,对一些前沿性的问题进行了探讨,以期能推动内部控制与审...
增收节支首选内控
ISBN:9787542923592《增收节支首选内控:企业内部控制手册》以我国颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)和《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)为依据,主要论述了内部控制的资金、采购、存货...
财务会计与内控工作执行流程
ISBN:9787115226228《财务会计与内控工作执行流程》以“流程+制度+方案+文书”的形式介绍了企业财务会计、内部控制等方面的工作流程和制度规范。书中内容主要包括财务管理制度与计划,会计账务与科目管理,筹资与投资管理,负债与...